审计报告格式
更新日期:2026-09-15 19:27:10
| 标题 | 审计报告格式 |
| 内容 | 审计报告 被审计单位:XX公司 审计期间:2023年1月—2023年12月 一、审计目的 核实XX公司2023年度财务报表的真实性与完整性。 二、审计范围 涵盖公司2023年度资产负债表、利润表及现金流量表。 三、审计发现 - 存货盘点存在差异,金额约5万元; - 固定资产折旧计算不准确,影响利润约3万元。 四、审计结论 财务报表整体反映真实、公允,但存在部分调整事项。 五、审计建议 建议加强存货管理和固定资产核算制度。 六、签字盖章 注册会计师:张三 审计机构:XX会计师事务所 日期:2024年4月5日 通过以上结构化方式呈现审计报告格式,有助于提高审计工作的规范性与专业性,也为后续的决策提供可靠依据。 |
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