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审计报告格式

更新日期:2026-09-15 19:27:10

标题审计报告格式
内容

审计报告

被审计单位:XX公司

审计期间:2023年1月—2023年12月

一、审计目的

核实XX公司2023年度财务报表的真实性与完整性。

二、审计范围

涵盖公司2023年度资产负债表、利润表及现金流量表。

三、审计发现

- 存货盘点存在差异,金额约5万元;

- 固定资产折旧计算不准确,影响利润约3万元。

四、审计结论

财务报表整体反映真实、公允,但存在部分调整事项。

五、审计建议

建议加强存货管理和固定资产核算制度。

六、签字盖章

注册会计师:张三

审计机构:XX会计师事务所

日期:2024年4月5日

通过以上结构化方式呈现审计报告格式,有助于提高审计工作的规范性与专业性,也为后续的决策提供可靠依据。

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